- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14040197
Número:02010872
Valor Total do Empenho:R$ 117.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 116.969,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010872.024
Valor Total da Liquidação:R$ 1.885,64
Valor Total Liquidado:R$ 1.863,01
Pagamento 14040197
Pago em: 14/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.885,64
Valor do IRRF: R$ 22,63
Valor Líquido Pago: R$ 1.863,01
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a placa: PMY 8H00