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- Pagamento Nº 15040026
Número:03020507
Valor Total do Empenho:R$ 830.679,20
Valor Total Liquidado:R$ 633.342,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 197.336,61
Número:03020507.001
Valor Total da Liquidação:R$ 115.735,86
Valor Total Liquidado:R$ 115.735,86
Pagamento 15040026
Pago em: 15/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOCIRURGE-COOPERATIVA DOS CIRURGIOES GERAIS DO CEARA LTDA (02.985.391/0001-76)
Valor Total: R$ 115.735,86
Valor Líquido Pago: R$ 115.735,86
Histórico:
NF 4201 - FEVEREIRO - COOCIRURGE