Dados do Empenho:

Número:02010970

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.882,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.117,44

Dados da Liquidação:

Número:02010970.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.214,30

Valor Total Liquidado:R$ 2.077,77

Pagamento 15040054

Pago em: 15/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.214,30

Valor Líquido Pago: R$ 2.077,77


Histórico:

mês de Abril de 2025 da Seinfra Sede