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- Pagamento Nº 15040087
Número:01040055
Valor Total do Empenho:R$ 4.648,24
Valor Total Liquidado:R$ 4.648,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040055.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.648,24
Valor Total Liquidado:R$ 3.911,55
Pagamento 15040087
Pago em: 15/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 4.648,24
Valor Líquido Pago: R$ 3.911,55
Histórico:
REF. MARÇO/2025 - EXONERAÇÃO