Dados do Empenho:

Número:01040055

Valor Total do Empenho:R$ 4.648,24

Valor Total Liquidado:R$ 4.648,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040055.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.648,24

Valor Total Liquidado:R$ 3.911,55

Pagamento 15040087

Pago em: 15/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.648,24

Valor Líquido Pago: R$ 3.911,55


Histórico:

REF. MARÇO/2025 - EXONERAÇÃO