Dados do Empenho:

Número:01040068

Valor Total do Empenho:R$ 4.270,69

Valor Total Liquidado:R$ 4.270,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040068.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.270,69

Valor Total Liquidado:R$ 3.126,18

Pagamento 15040094

Pago em: 15/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.270,69

Valor Líquido Pago: R$ 3.126,18


Histórico:

REF. MARÇO/2025 - EXONERAÇÃO