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- Pagamento Nº 16040012
Número:02010403
Valor Total do Empenho:R$ 105.607,80
Valor Total Liquidado:R$ 27.026,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.580,95
Número:02010403.003
Valor Total da Liquidação:R$ 8.401,94
Valor Total Liquidado:R$ 8.401,94
Pagamento 16040012
Pago em: 16/04/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 8.401,94
Valor Líquido Pago: R$ 8.401,94
Histórico:
Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (GASOLINA), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao mês de março de 2025.