- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 16040076
Número:02011071
Valor Total do Empenho:R$ 1.653.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 330.004,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.322.995,18
Número:02011071.003
Valor Total da Liquidação:R$ 109.234,51
Valor Total Liquidado:R$ 108.974,51
Pagamento 16040076
Pago em: 16/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 109.234,51
Valor Líquido Pago: R$ 108.974,51
Histórico:
MARÇO/25