Dados do Empenho:

Número:02010176

Valor Total do Empenho:R$ 212.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 82.154,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 129.845,46

Dados da Liquidação:

Número:02010176.003

Valor Total da Liquidação:R$ 13.809,98

Valor Total Liquidado:R$ 13.809,98

Pagamento 16040081

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 13.809,98

Valor Líquido Pago: R$ 13.809,98


Histórico:

REF. MARÇO/2025