Dados do Empenho:

Número:02010189

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.831,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.168,19

Dados da Liquidação:

Número:02010189.005

Valor Total da Liquidação:R$ 787,96

Valor Total Liquidado:R$ 787,96

Pagamento 22040002

Pago em: 22/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)

Valor Total: R$ 787,96

Valor Líquido Pago: R$ 787,96


Histórico:

referente ao mês de Março de 2025.