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- Pagamento Nº 22040002
Número:02010189
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.831,81
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.168,19
Pagamento 22040002
Pago em: 22/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)
Valor Total: R$ 787,96
Valor Líquido Pago: R$ 787,96
Histórico:
referente ao mês de Março de 2025.