Dados do Empenho:

Número:22040002

Valor Total do Empenho:R$ 3.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22040002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00

Pagamento 22040029

Pago em: 22/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: Edmilson de Almeida Queiroz Souza (078.288.583-70)

Valor Total: R$ 3.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.500,00


Histórico:

suprimento de fundo para o servidor Edmilson de Almeida Queiroz Sousa - MARÇO/25