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- Pagamento Nº 22040029
Número:22040002
Valor Total do Empenho:R$ 3.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22040002.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00
Pagamento 22040029
Pago em: 22/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: Edmilson de Almeida Queiroz Souza (078.288.583-70)
Valor Total: R$ 3.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.500,00
Histórico:
suprimento de fundo para o servidor Edmilson de Almeida Queiroz Sousa - MARÇO/25