Dados do Empenho:

Número:03030027

Valor Total do Empenho:R$ 3.330.670,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.330.670,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03030027.004

Valor Total da Liquidação:R$ 31.710,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.710,00

Pagamento 01040054

Pago em: 01/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 31.710,00

Valor Líquido Pago: R$ 31.710,00


Histórico:

PAGAMENTO REFERNTE AO RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE NUMERO 02010564 REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2025 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO