Dados do Empenho:

Número:05030063

Valor Total do Empenho:R$ 74.376,60

Valor Total Liquidado:R$ 22.312,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.063,62

Dados da Liquidação:

Número:05030063.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.437,66

Valor Total Liquidado:R$ 7.080,65

Pagamento 23040005

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)

Valor Total: R$ 7.437,66

Valor do IRRF: R$ 357,01

Valor Líquido Pago: R$ 7.080,65


Histórico:

03/2025