Dados do Empenho:

Número:26020003

Valor Total do Empenho:R$ 45.260,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.260,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:26020003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.613,83

Valor Total Liquidado:R$ 1.594,46

Pagamento 23040068

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Valor Total: R$ 1.613,83

Valor do IRRF: R$ 19,37

Valor Líquido Pago: R$ 1.594,46


Histórico:

Solicitação de liquidação referente aquisição de medicamentos injetáveis, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº14.023/2023 e ata de registro de preço nº14.032/2023, sob contrato nº1490.24.09.16.06