Dados do Empenho:

Número:03020006

Valor Total do Empenho:R$ 113.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 101.811,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020006.005

Valor Total da Liquidação:R$ 10.916,24

Valor Total Liquidado:R$ 6.321,50

Pagamento 16040215

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 10.916,24

Valor Líquido Pago: R$ 6.321,50


Histórico: