Dados do Empenho:

Número:21020006

Valor Total do Empenho:R$ 139.280,10

Valor Total Liquidado:R$ 139.280,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:21020006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16.878,09

Valor Total Liquidado:R$ 16.675,55

Pagamento 23040086

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)

Valor Total: R$ 16.878,09

Valor do IRRF: R$ 202,54

Valor Líquido Pago: R$ 16.675,55


Histórico:

Solicitação de liquidação referente aquisição de materiais e insumos odontológicos, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº14.058/2022 e ata de registro de preço nº14.006/2023, sob contrato nº1490.24.01.15.03