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- Pagamento Nº 23040086
Número:21020006
Valor Total do Empenho:R$ 139.280,10
Valor Total Liquidado:R$ 139.280,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21020006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 16.878,09
Valor Total Liquidado:R$ 16.675,55
Pagamento 23040086
Pago em: 23/04/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Credor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)
Valor Total: R$ 16.878,09
Valor do IRRF: R$ 202,54
Valor Líquido Pago: R$ 16.675,55
Histórico:
Solicitação de liquidação referente aquisição de materiais e insumos odontológicos, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº14.058/2022 e ata de registro de preço nº14.006/2023, sob contrato nº1490.24.01.15.03