- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 23040266
Número:03020519
Valor Total do Empenho:R$ 42.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.592,94
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.507,06
Número:03020519.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.857,38
Valor Total Liquidado:R$ 1.857,38
Pagamento 23040266
Pago em: 23/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
Sub-elemento de Despesa 05 - PESSOAL REQUISITADO DE ORGAOS DE OUTROS MUNICIPIOS
Credor: MUNICIPIO DE AQUIRAZ (07.911.696/0001-57)
Valor Total: R$ 1.857,38
Valor Líquido Pago: R$ 1.857,38
Histórico:
Ressarcimento ref. cessão de servidor do Município de Aquiraz: Rynara Ferreira Queiroz. - 13º Salário.