Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:03020519

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor:MUNICIPIO DE AQUIRAZ (07.911.696/0001-57)

Valor Total do Empenho:R$ 42.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.292,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.808,00


Projeto/Atividade:2.015 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEFIN

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Sub-elemento de Despesa:05 - PESSOAL REQUISITADO DE ORGAOS DE OUTROS MUNICIPIOS


Descrição:

Despesa com a cessão de servidor para prestar serviços junto a esta secretaria, de acordo com 1º aditivo ao termo de convênio (Anexo) firmado entre a Prefeitura Municipal de Maracanaú e Prefeitura Municipal de Aquiraz, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças. Servidora Rynara Ferreira Queiroz.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#25457 CESSÃO DE SERVIDOR DE OUTROS ENTES (MÊS)R$ 1,0042.100,00R$ 42.100,000,0012.292,0029.808,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020519.00604/04/2025R$ 2.008,58
R$ 2.008,58
03020519.00504/04/2025R$ 2.649,21
R$ 2.649,21
03020519.00404/04/2025R$ 1.857,38
R$ 1.857,38
03020519.00304/04/2025R$ 1.925,61
R$ 1.925,61
03020519.00204/04/2025R$ 1.925,61
R$ 1.925,61
03020519.00104/04/2025R$ 1.925,61
R$ 1.925,61
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.