Dados do Empenho:

Número:02011135

Valor Total do Empenho:R$ 47.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.498,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,79

Dados da Liquidação:

Número:02011135.008

Valor Total da Liquidação:R$ 3.214,80

Valor Total Liquidado:R$ 3.176,22

Pagamento 23040272

Pago em: 23/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 3.214,80

Valor do IRRF: R$ 38,58

Valor Líquido Pago: R$ 3.176,22


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com fornecimento de peças do veículo VW Gol, de placa PNN-3842 de interesse da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal.