- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 23040284
Número:02010578
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 459.355,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.644,91
Número:02010578.013
Valor Total da Liquidação:R$ 3.388,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.373,22
Pagamento 23040284
Pago em: 23/04/2025Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Valor Total: R$ 3.388,00
Valor do IRRF: R$ 14,78
Valor Líquido Pago: R$ 3.373,22
Histórico:
Valor referente ao serviço de produção, gravação, edição e sonorização de vinhetas curtas, de 07 à 10 segundos cada, para serem veiculadas em plataformas e campanhas da gestão municipal. Período: Fevereiro/2025.