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- Pagamento Nº 24040226
Número:02011130
Valor Total do Empenho:R$ 86.854,50
Valor Total Liquidado:R$ 86.725,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 129,40
Número:02011130.003
Valor Total da Liquidação:R$ 20.432,26
Valor Total Liquidado:R$ 19.862,20
Pagamento 24040226
Pago em: 24/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 20.432,26
Valor do ISS: R$ 570,06
Valor Líquido Pago: R$ 19.862,20
Histórico:
Fornecimento quentinhas para o Pátio de Manutenção, durante o mês de março de 2025.