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- Pagamento Nº 25040038
Número:02010671
Valor Total do Empenho:R$ 14.081,04
Valor Total Liquidado:R$ 5.844,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.236,17
Número:02010671.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.391,60
Valor Total Liquidado:R$ 1.391,60
Pagamento 25040038
Pago em: 25/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.391,60
Valor Líquido Pago: R$ 1.391,60
Histórico:
NOTA FISCAL Nº 793401, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.