Dados do Empenho:

Número:02010691

Valor Total do Empenho:R$ 1.375.661,34

Valor Total Liquidado:R$ 1.250.162,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010691.004

Valor Total da Liquidação:R$ 38.086,90

Valor Total Liquidado:R$ 38.086,90

Pagamento 25040045

Pago em: 25/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)

Valor Total: R$ 38.086,90

Valor Líquido Pago: R$ 38.086,90


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 21810 - FEVEREIRO - COOPANEST - CONFORME ITENS EM ANEXOS.