Dados do Empenho:

Número:02010488

Valor Total do Empenho:R$ 238.274,40

Valor Total Liquidado:R$ 85.280,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 152.994,14

Dados da Liquidação:

Número:02010488.003

Valor Total da Liquidação:R$ 17.746,98

Valor Total Liquidado:R$ 17.746,98

Pagamento 28040007

Pago em: 28/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 17.746,98

Valor Líquido Pago: R$ 17.746,98


Histórico:

02010488.003