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- Pagamento Nº 28040007
Número:02010488
Valor Total do Empenho:R$ 238.274,40
Valor Total Liquidado:R$ 85.280,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 152.994,14
Número:02010488.003
Valor Total da Liquidação:R$ 17.746,98
Valor Total Liquidado:R$ 17.746,98
Pagamento 28040007
Pago em: 28/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 17.746,98
Valor Líquido Pago: R$ 17.746,98
Histórico:
02010488.003