Dados do Empenho:

Número:01040069

Valor Total do Empenho:R$ 3.842.190,00

Valor Total Liquidado:R$ 217.310,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.624.880,00

Dados da Liquidação:

Número:01040069.002

Valor Total da Liquidação:R$ 36.510,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.510,00

Pagamento 30040004

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 36.510,00

Valor Líquido Pago: R$ 36.510,00


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2025 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO