- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30040033
Número:02010050
Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.939,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.060,40
Número:02010050.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.415,40
Valor Total Liquidado:R$ 1.415,40
Pagamento 30040033
Pago em: 30/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.415,40
Valor Líquido Pago: R$ 1.415,40
Histórico:
comp.maio/2025