Dados do Empenho:

Número:02010592

Valor Total do Empenho:R$ 1.715.690,55

Valor Total Liquidado:R$ 1.662.621,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010592.004

Valor Total da Liquidação:R$ 183.774,12

Valor Total Liquidado:R$ 166.973,55

Pagamento 30040045

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 183.774,12

Valor do ISS: R$ 9.600,33

Valor do IRRF: R$ 7.200,24

Valor Líquido Pago: R$ 166.973,55


Histórico: