Dados do Empenho:

Número:25040013

Valor Total do Empenho:R$ 392.167,00

Valor Total Liquidado:R$ 377.083,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.083,47

Dados da Liquidação:

Número:25040013.002

Valor Total da Liquidação:R$ 286.085,29

Valor Total Liquidado:R$ 219.137,65

Pagamento 29040038

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 286.085,29

Valor Líquido Pago: R$ 219.137,65


Histórico: