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- Pagamento Nº 29040038
Número:25040013
Valor Total do Empenho:R$ 392.167,00
Valor Total Liquidado:R$ 377.083,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.083,47
Número:25040013.002
Valor Total da Liquidação:R$ 286.085,29
Valor Total Liquidado:R$ 219.137,65
Pagamento 29040038
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 286.085,29
Valor Líquido Pago: R$ 219.137,65
Histórico: