Dados do Empenho:

Número:02010327

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.478,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.521,40

Dados da Liquidação:

Número:02010327.005

Valor Total da Liquidação:R$ 959,70

Valor Total Liquidado:R$ 959,70

Pagamento 30040051

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 959,70

Valor Líquido Pago: R$ 959,70


Histórico:

MAIO/25