Dados do Empenho:

Número:03020509

Valor Total do Empenho:R$ 461.825,21

Valor Total Liquidado:R$ 296.242,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020509.001

Valor Total da Liquidação:R$ 296.242,21

Valor Total Liquidado:R$ 296.242,21

Pagamento 30040059

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Valor Total: R$ 296.242,21

Valor Líquido Pago: R$ 296.242,21


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 13405 - FEVEREIRO - COAPH GINECO - CONFORME ITENS EM ANEXOS.