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- Pagamento Nº 30040059
Número:03020509
Valor Total do Empenho:R$ 461.825,21
Valor Total Liquidado:R$ 296.242,21
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020509.001
Valor Total da Liquidação:R$ 296.242,21
Valor Total Liquidado:R$ 296.242,21
Pagamento 30040059
Pago em: 30/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Valor Total: R$ 296.242,21
Valor Líquido Pago: R$ 296.242,21
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 13405 - FEVEREIRO - COAPH GINECO - CONFORME ITENS EM ANEXOS.