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- Liquidação Nº 03020509.001
Número:03020509
Valor Total do Empenho:R$ 461.825,21
Valor Total Liquidado:R$ 296.242,21
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222090107
Valor Total do Contrato:R$ 26.074.176,55
Valor Empenhado:R$ 16.027.561,95
Saldo a empenhar:R$ 10.046.614,60
Liquidação: 03020509.001
Liquidada em: 30/04/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 13405
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 296.242,21
Valor Líquido: R$ 296.242,21
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 08/04/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 13405 - FEVEREIRO - COAPH GINECO - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#18668 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.419,75 | 27,533659 | R$ 66.624,57 | |
#18669 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.628,29 | 12,459661 | R$ 32.747,60 | |
#18670 | PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO) | R$ 3.082,33 | 57,631946 | R$ 177.640,68 | |
#20538 | PLANTÃO DE 8 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - AMBULATÓRIO - SERVIÇO (SERVIÇO) | R$ 2.403,67 | 8,00 | R$ 19.229,36 | |
Total Bruto | R$ 296.242,21 | ||||
Total Liquido | R$ 296.242,21 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 01/04/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 797705582