Dados do Empenho:

Número:02010414

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 141.881,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 458.118,05

Dados da Liquidação:

Número:02010414.005

Valor Total da Liquidação:R$ 31.265,60

Valor Total Liquidado:R$ 31.265,60

Pagamento 30040061

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 31.265,60

Valor Líquido Pago: R$ 31.265,60


Histórico:

MAIO/25