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- Pagamento Nº 29040217
Número:25040018
Valor Total do Empenho:R$ 528.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 521.818,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.581,56
Número:25040018.001
Valor Total da Liquidação:R$ 80.539,32
Valor Total Liquidado:R$ 60.979,86
Pagamento 29040217
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 80.539,32
Valor Líquido Pago: R$ 60.979,86
Histórico: