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- Pagamento Nº 30040175
Número:06010020
Valor Total do Empenho:R$ 3.628.146,60
Valor Total Liquidado:R$ 786.070,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:06010020.002
Valor Total da Liquidação:R$ 157.110,51
Valor Total Liquidado:R$ 155.225,18
Pagamento 30040175
Pago em: 30/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (02.351.006/0012-91)
Valor Total: R$ 157.110,51
Valor do IRRF: R$ 1.885,33
Valor Líquido Pago: R$ 155.225,18
Histórico:
MARÇO/25