Dados do Empenho:

Número:25040018

Valor Total do Empenho:R$ 528.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 519.995,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.404,06

Dados da Liquidação:

Número:25040018.003

Valor Total da Liquidação:R$ 9.480,48

Valor Total Liquidado:R$ 8.669,69

Pagamento 29040244

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 9.480,48

Valor Líquido Pago: R$ 8.669,69


Histórico: