Dados do Empenho:

Número:23040010

Valor Total do Empenho:R$ 152.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 151.108,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:23040010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 151.108,15

Valor Total Liquidado:R$ 100.895,20

Pagamento 29040266

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 151.108,15

Valor Líquido Pago: R$ 100.895,20


Histórico:

REF.EFETIVOS/2025-SEMAM