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- Pagamento Nº 02050039
Número:02010752
Valor Total do Empenho:R$ 83.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 71.425,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.175,00
Número:02010752.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.416,75
Pagamento 02050039
Pago em: 02/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 8.250,00
Valor do INSS: R$ 272,25
Valor do ISS: R$ 165,00
Valor do IRRF: R$ 396,00
Valor Líquido Pago: R$ 7.416,75
Histórico:
MÊS DE JANEIRO/2025, NF 2662