Dados do Empenho:

Número:02010752

Valor Total do Empenho:R$ 83.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.425,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.175,00

Dados da Liquidação:

Número:02010752.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.416,75

Pagamento 02050039

Pago em: 02/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 8.250,00

Valor do INSS: R$ 272,25

Valor do ISS: R$ 165,00

Valor do IRRF: R$ 396,00

Valor Líquido Pago: R$ 7.416,75


Histórico:

MÊS DE JANEIRO/2025, NF 2662