Dados do Empenho:

Número:02011149

Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29

Valor Total Liquidado:R$ 3.617,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.912,65

Dados da Liquidação:

Número:02011149.003

Valor Total da Liquidação:R$ 781,14

Valor Total Liquidado:R$ 781,14

Pagamento 02050050

Pago em: 02/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 781,14

Valor Líquido Pago: R$ 781,14


Histórico:

PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025