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- Pagamento Nº 29040692
Número:02010243
Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.123,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.876,90
Número:02010243.004
Valor Total da Liquidação:R$ 6.158,16
Valor Total Liquidado:R$ 6.158,16
Pagamento 29040692
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 6.158,16
Valor Líquido Pago: R$ 6.158,16
Histórico: