- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 29040738
Número:02010076
Valor Total do Empenho:R$ 138.912.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.964.960,65
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 80.277.039,35
Número:02010076.006
Valor Total da Liquidação:R$ 12.439.516,67
Valor Total Liquidado:R$ 7.461.375,38
Pagamento 29040738
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 12.439.516,67
Valor Líquido Pago: R$ 7.461.375,38
Histórico: