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- Pagamento Nº 29041029
Número:01040056
Valor Total do Empenho:R$ 1.750.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.725.767,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040056.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.725.767,08
Valor Total Liquidado:R$ 1.223.975,14
Pagamento 29041029
Pago em: 29/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.725.767,08
Valor Líquido Pago: R$ 1.223.975,14
Histórico:
fopag-efetivos-rec.federal -efetivos-comp. abril-2025