Dados do Empenho:

Número:01040056

Valor Total do Empenho:R$ 1.750.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.725.767,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040056.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.725.767,08

Valor Total Liquidado:R$ 1.223.975,14

Pagamento 29041029

Pago em: 29/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.725.767,08

Valor Líquido Pago: R$ 1.223.975,14


Histórico:

fopag-efetivos-rec.federal -efetivos-comp. abril-2025