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- Pagamento Nº 05050028
Número:21020006
Valor Total do Empenho:R$ 139.280,10
Valor Total Liquidado:R$ 139.280,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21020006.003
Valor Total da Liquidação:R$ 1.151,39
Valor Total Liquidado:R$ 1.137,57
Pagamento 05050028
Pago em: 05/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Credor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)
Valor Total: R$ 1.151,39
Valor do IRRF: R$ 13,82
Valor Líquido Pago: R$ 1.137,57
Histórico:
04/2025