Dados do Empenho:

Número:21020006

Valor Total do Empenho:R$ 139.280,10

Valor Total Liquidado:R$ 52.258,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 87.022,03

Dados da Liquidação:

Número:21020006.002

Valor Total da Liquidação:R$ 34.228,59

Valor Total Liquidado:R$ 33.817,85

Pagamento 05050032

Pago em: 05/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Credor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)

Valor Total: R$ 34.228,59

Valor do IRRF: R$ 410,74

Valor Líquido Pago: R$ 33.817,85


Histórico:

04/2025