Dados do Empenho:

Número:02011072

Valor Total do Empenho:R$ 1.985.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.704.965,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 280.034,54

Dados da Liquidação:

Número:02011072.004

Valor Total da Liquidação:R$ 430.993,29

Valor Total Liquidado:R$ 430.993,29

Pagamento 30040223

Pago em: 30/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 430.993,29

Valor Líquido Pago: R$ 430.993,29


Histórico: