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- Pagamento Nº 30040223
Número:02011072
Valor Total do Empenho:R$ 1.985.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.704.965,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 280.034,54
Número:02011072.004
Valor Total da Liquidação:R$ 430.993,29
Valor Total Liquidado:R$ 430.993,29
Pagamento 30040223
Pago em: 30/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 430.993,29
Valor Líquido Pago: R$ 430.993,29
Histórico: