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- Pagamento Nº 07050002
Número:03020112
Valor Total do Empenho:R$ 759.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 276.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 483.000,00
Número:03020112.001
Valor Total da Liquidação:R$ 69.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 63.618,00
Pagamento 07050002
Pago em: 07/05/2025Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)
Valor Total: R$ 69.000,00
Valor do ISS: R$ 2.070,00
Valor do IRRF: R$ 3.312,00
Valor Líquido Pago: R$ 63.618,00
Histórico:
Serviços no fornecimento de permissão de uso de solução informatizada integrada, em ambiente WEB com suporte técnico, compreendendo o SIAFIC Municipal, sistemas estruturantes e de sistemas complementares nas áreas de Planejamento Governamental, Compras e Licitação, Contábil, Comitê Financeiro, Administrativo-Financeiro, Obras Públicas, Almoxarifado, Bens Móveis e Imóveis e Transparência, conforme os aditivos do contrato n° 0610.23.01.24.01, decorrente do pregão eletrônico n°06.009/2022.