Dados da Licitação:

Número:06.009/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 828.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.484.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061023012401

Valor Total do Contrato:R$ 2.484.000,00

Valor Empenhado:R$ 2.415.000,00

Saldo a empenhar:R$ 69.000,00

Empenho:03020112

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 02/02/2025 a 02/02/2026

Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor:INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)

Valor Total do Empenho:R$ 759.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 276.000,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 483.000,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 69.000,00


Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária

Fonte:1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:06 - LOCACAO DE SOFTWARES


Descrição:

Serviços no fornecimento de permissão de uso de solução informatizada integrada, em ambiente WEB com suporte técnico, compreendendo o SIAFIC Municipal, sistemas estruturantes e de sistemas complementares nas áreas de Planejamento Governamental, Compras e Licitação, Contábil, Comitê Financeiro, Administrativo-Financeiro, Obras Públicas, Almoxarifado, Bens Móveis e Imóveis e Transparência, conforme os aditivos do contrato n° 0610.23.01.24.01, decorrente do pregão eletrônico n°06.009/2022.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#23805 PERMISSÃO DE USO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA INTEGRADA. (MÊS)R$ 69.000,0011,00R$ 759.000,000,004,007,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020112.00406/06/20252061R$ 69.000,00
R$ 69.000,00
03020112.00308/05/20252050R$ 69.000,00
R$ 0,00
03020112.00209/04/20252036R$ 69.000,00
R$ 0,00
03020112.00111/03/20252023R$ 69.000,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
07/05/202507050002SEFIN03020112INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)2023R$ 69.000,00
23/05/202523050040SEFIN03020112INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)2036R$ 69.000,00
12/06/202512060091SEFIN03020112INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)2050R$ 69.000,00
Lista de Anulações
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