- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 07050031
Número:10020024
Valor Total do Empenho:R$ 137.125,00
Valor Total Liquidado:R$ 84.623,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.501,90
Número:10020024.004
Valor Total da Liquidação:R$ 12.066,60
Valor Total Liquidado:R$ 11.921,80
Pagamento 07050031
Pago em: 07/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1705000000 - Transf. dos Estados ref. a comp.s finan. pela exploração de recursos naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 12.066,60
Valor do IRRF: R$ 144,80
Valor Líquido Pago: R$ 11.921,80
Histórico:
MARÇO/25