Dados do Empenho:

Número:10030017

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.265,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.735,00

Dados da Liquidação:

Número:10030017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.877,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.877,00

Pagamento 07050073

Pago em: 07/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

Credor: ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)

Valor Total: R$ 5.877,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.877,00


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 2023, REFERENTE A MARÇO DE 2025.