Dados do Empenho:

Número:02010741

Valor Total do Empenho:R$ 28.630,25

Valor Total Liquidado:R$ 28.627,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,55

Dados da Liquidação:

Número:02010741.006

Valor Total da Liquidação:R$ 3.769,40

Valor Total Liquidado:R$ 3.724,17

Pagamento 08050027

Pago em: 08/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 3.769,40

Valor do IRRF: R$ 45,23

Valor Líquido Pago: R$ 3.724,17


Histórico:

NF 6158 FEVEREIRO/2025