- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08050027
Número:02010741
Valor Total do Empenho:R$ 28.630,25
Valor Total Liquidado:R$ 28.627,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,55
Número:02010741.006
Valor Total da Liquidação:R$ 3.769,40
Valor Total Liquidado:R$ 3.724,17
Pagamento 08050027
Pago em: 08/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 3.769,40
Valor do IRRF: R$ 45,23
Valor Líquido Pago: R$ 3.724,17
Histórico:
NF 6158 FEVEREIRO/2025