- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08050086
Número:01040049
Valor Total do Empenho:R$ 155.228,62
Valor Total Liquidado:R$ 151.410,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.817,91
Número:01040049.001
Valor Total da Liquidação:R$ 151.410,71
Valor Total Liquidado:R$ 151.410,71
Pagamento 08050086
Pago em: 08/05/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)
Valor Total: R$ 151.410,71
Valor Líquido Pago: R$ 151.410,71
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 3350 - FEVEREIRO - COOPED - CONFORME ITENS EM ANEXOS.