Dados do Empenho:

Número:01040049

Valor Total do Empenho:R$ 155.228,62

Valor Total Liquidado:R$ 151.410,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.817,91

Dados da Liquidação:

Número:01040049.001

Valor Total da Liquidação:R$ 151.410,71

Valor Total Liquidado:R$ 151.410,71

Pagamento 08050086

Pago em: 08/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)

Valor Total: R$ 151.410,71

Valor Líquido Pago: R$ 151.410,71


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 3350 - FEVEREIRO - COOPED - CONFORME ITENS EM ANEXOS.