Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149222080103

Valor Total do Contrato:R$ 29.740.212,76

Valor Empenhado:R$ 20.528.565,20

Saldo a empenhar:R$ 9.211.647,56

Empenho:01040049

Empenhada em: 01/04/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:6 - 01/08/2024 a 01/08/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)

Valor Total do Empenho:R$ 155.228,62

Valor Total Liquidado:R$ 151.410,71

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.817,91

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 4.608.041,59


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Complementação ao empenho de nº 02010593 para fazer face as despesas para contratação de empresa especializada para execução de serviço médico PEDIATRA e NEONATOLOGIA destinado ao Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda conforme contrato 1492.22.08.01.03, advindo do Pregão Eletrônico 14.105/2021 e Ata de Registro de Preço 14.028/2022, conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#20535 PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO - NEONATOLOGIA (SERVIÇO)R$ 3.647,1630,00R$ 109.414,800,0029,330510,66949
#21163 PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO)R$ 3.524,1413,00R$ 45.813,820,0012,6095010,390499
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
01040049.00107/05/20253350R$ 151.410,71
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
08/05/202508050086FMS - HMM01040049COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)3350R$ 151.410,71
Lista de Anulações
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